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内部审计报告

2021-08-20 来源:步旅网

  我公司于X年XX月XX日至XX月XX日派出XX名专业技术人员(和),前往施工现场(或XX县X单位)对X项目进行(跟踪、过程控制、结算)审计。

  一、工程基本情况

  1、工程项目名称:

  2、工程项目立项依据:

  3、工程项目招投标及合同签定情况:

  4、工程建设基本情况:

  (注:跟踪审计项目要附审计调查月报表)

  二、本月审计人员审计工作实施情况

  1、实施审计人员、审计工作时间:

  2、审计工作过程概述:

  3、审计中发现的问题,被审计单位对问题的反馈及采纳情况(要附相关资料):

  审计发现的问题具体为四部份。

  (1)标题。

  (2)审计查出的违法、违规事实(会计期间、具体行为)。

  (3)定性依据。表述为:以上行为违反了(适用的相关法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规定)的规定。

  (4)审计建议。处理、处罚依据及处理、处罚意见。表述为:根据(适用的处理、处罚依据)的规定,建议:责令改正,(具体审计处理或处罚建议)。

  每类问题一般应列有小标题。小标题应当是三个要素,即问题(定性)、金额(定量)及处理处罚建议意见。

  在引用法律和法规时,一般应列明文件名称、具体条款号;在引用规章和规范性文件时,一般应列明发文单位、文件名称、发文号、具体条款号。

  被审计单位对查出问题的反馈及采纳情况单独表述。

  三、下月工作计划

  四、其他需要说明或协助的问题

  审计工作月报编写人(签名):

  参加审计工作人员(签名):

  出具审计月报的参审中介机构(签章):

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