三阶文件 版本号:A/0
超额运费管理规定
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LT/JS—01 技术部
会签 / 分 发 部 门
部 门 DEPT 总经理室 品质部 营销部 采购部 会签 份 数 QTY 部 门 DEPT 人资行政部 技术部 生产部 体系办 会签 份 数 QTY 受控状态:[√]受 控[]非受控
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发布日期:2016.12.12 实施日期:2016.12.14
零态电装(芜湖)有限公司
文件编号 版 本 号 文件类型 LT/JS-01 A/0 三阶文件 零态电装(芜湖)有限公司 页 码 编制单位 编制日期 0 OF 技术部 4 超额运费管理规定 修订履历
2016.12.12 版本/版次 A/0 页数 全部 主要修订内容 新增加 修改 审核 批准 生效日期 2016.12。12 -------- 受控文件未经过许可不准翻印 -------- 文件编号 版 本 号 文件类型 1
目 的
LT/JS-01 A/0 三阶文件 零态电装(芜湖)有限公司 页 码 编制单位 编制日期 1 OF 技术部 4 超额运费管理规定 2016.12.12 对超额运费进行统计,提升本公司及供货商按计划交付的能力。 2
适用范围
本公司及供货商非计划交货所产生的运费。 3
权责单位
3.1 营支﹕统计所发生的超额运费,并判定发生原因单位。 3.2 采购﹕统计供货商产生的超额运费,并要求供货商提出改善对策.
3.3 仓库:按计划进行交货服务,配合业务进行未按计划交货服务,以尽可能减少客户抱怨。 3.4 IQC:依据验收标准进行验收; 4
术语、定义及缩写
超额运费﹕未按计划交货所产生的运费,包括外部退货情况. 按计划交货﹕按约定的交货排程进行交货。 5
运作流程 流程图。 流 程 沟通 业务/协力厂商 责任部门 采购、客户 营支担当、供货商 营支担当、仓管 客户/相关部门 仓库 IQC 表 单 交价排程 订购单 送货单 验收单 入库单 进货折让/退货通知单 交货排程 OK 交货排程 超额运费 正非验收NG 常正交常付 交付 6 内 容 6.1 交货排程
6.1.1 营支收到客户的交货排程后,招集相关单位人员检讨交货能力,不能满足客户交货排程要求,与客
户进行协商或削除不能满足客户交货排程的原因。将确定的交货排程与客户确认,确认方式是客户可接受的方式,如电话、邮件、传真等
6.1.2 供货商收到本公司采购的交货排程后,应进行检讨交货能力,有异议与采购担当协商。与采购担当
-------- 受控文件未经过许可不准翻印 -------- 文件编号 版 本 号 文件类型 LT/JS-01 A/0 三阶文件 零态电装(芜湖)有限公司 页 码 编制单位 编制日期 2 OF 技术部 4 超额运费管理规定 2016.12.12 确认交货排程,确认方式是采购担当认可之方式
6.2 正常交货费用
6.2.1 仓管向营支提供进行正常交付之规范,规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户
要求到达时间及费用
6.2.2 采购要求供货商提供正常交货的费用,并进行评估 6.3 非正常交贷,非正常交货情况有下列情况
6.3.1 营支不符合仓库提供进行正常交货规范,要求仓库进行交货所产生的运费.如:客户紧急加单及要
求加急交货、营支未及时通知仓库等
6.3.2 营支符合仓库提供进行正常交货规范,但由于内部原因不能正常交货产生的运费。如:产能不足、
质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期交货、生管计划不合理等 6.3.3 因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用 6.3.4 正常交货,但因其它原因造成外部退货产生的运费 6.4 超额运费统计
6.4.1 营支进行超额运费统计,仓库核查营支统计次数. 6.4.2 采购统计供货商之超额运费,仓库协助采购进行统计.
6.4.3 超额运费统计发生争议时,已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准; 6.5 超额运费运用
6.5.1 营支统计之超额运费,交营支部主管批准。发出《异常报告单》,由责任单位进行原因分析并提出纠
正与预防措施,以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费,由营支主管确定是否向客户通报.
6.5.2 采购统计之超额运费,经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策,有于采购原因产生的超额运
费,采购应发出《异常报告单》,责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施
6.6 记录保存 7
按《记录控制程序》贮存与销毁 引用/支持文件 序号 1 8
附件及相关窗体(标签) 序号 1 2 3 9
记录名称 样件/样品管理台帐 样件/样品借用登记表 样件标签 记录编号 保存期 1年 记录保存部门 文件名称 《记录管制程序》 文件编号 过程指标
-------- 受控文件未经过许可不准翻印 -------- 文件编号 版 本 号 文件类型 序号 1 LT/JS-01 A/0 三阶文件 衡量指标 零态电装(芜湖)有限公司 页 码 编制单位 编制日期 监控频次 3 OF 技术部 4 超额运费管理规定 目标值 量化办法 2016.12.12 负责监控部门 10 附 件 附件一N/A《超额运费统计表》
超额运费统计表 序号 日期 客户/供货商 交付产品 责任单位 产生原因 异常报告单编号 备注 核准 审查 作成
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