***市***大药房有限公司
实施《药品经营质量管理规范》的情况综述
一、基本情况、药品质量管理体系、上年度药品经营质量回顾分析 ***市***大药房有限公司成立于2009年2月,药品营业面积为80平方米,于2009年8月首次取得《药品经营质量管理规范认证证书》,并将于2014年8月到期,经营方式为药品零售,经营范围为:处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗),该店现有职工4人,其中执业中药师一名,主管中药师一名。
我单位多年来一直确保质量管理体系的有效运作,由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督,质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识,在运行药店质量体系,指导各岗位质量管理工作的同时,全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作,我药店质量管理体系文件更具规范性,可操作性强。通过执行相关规定,再次明确了各岗位的工作职责,建全补充了药品质量信息档案;药品质量档案;员工教育培训档案;企业质量管理体系文档等;保证各岗位质量管理工作的有序开展。
我单位平常非常重视人员的素质教育与提高;在满足GSP岗位配置要求的基础上,不断提升专业知识水平。同时今年以来全面检查维
护设施设备的状况,进行电脑维护升级,以更好地保证日常管理工作的需要与满足GSP要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理,在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上,进行更科学的药品用途分类。
严格执行首营品种和首营企业审批制度,确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案,坚持"质量第一、依法经营"的原则;药品质量验收方面,验收员严格执行验收管理制度的规定,按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收,加强对进口药品的验收管理。
药品陈列时,严格实施药品分类管理,规范药品摆放位置与贮存事项要求,组织好药品的科学分类陈列;按GSP要求开展养护工作,对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查;对有质量疑似问题药品,及时向质管员反映;起到了积极预防,确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是生存发展的根本,首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、近期先出"的原则,做到销售药品的数量准确、质量完好;所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求,是否按近效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询,指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。
2014年是药品经营企业的新的起点和转折点,针对国家食品药品监督管理总局新颁布并实施的《药品经营质量管理规范》,我单位
及时组织阅读并学习了新版《药品经营质量管理规范》,在日常药品经营活动中,向新版《药品经营质量管理规范》过渡并实施,针对原来的药品质量档案比较新GSP实施标准查漏补缺。
二、组织机构与岗位人员配备整体情况
为更好的服务群众,确保民众的用药安全,我单位特聘用具有丰富经验的执业药师,从事药品经营9年经验的主管中药师作为驻店药师,药品验收人员具有主管中药师资格,药品养护人员具有本科学历的中医学专业。计算机维护人员具有本科学历文凭,并于2013年8月组织建立了质量管理组、药品验收组、药品养护组、计算机维护组。(1)、质量负责人 由具有主管中药师职称多年药品经营经验的人员担任,负责日常经营活动中的首营企业和首营品种审批与购进,在采购药品时选择合格供货方,对供货方的法定资格、履约能力、质量 审核所购入药品信誉等应进行调查和评价,并建立合格供货方档案,
的合法和质量可靠性,并建立所经营药品的质量档案。定期检查各部门文件管理及执行情况,并做好记录,经营过程中监督、指挥、检查、复核拥有决定性的权利,并赋予一票否决的权利。
药品验收人员 由具有主管中药师职称担任,对照随货单据,(2)、
按照药品验收程序对到货药品进行逐批验收。具体职责如下:
Ⅰ、严格执行药品质量验收制度,对药品逐批验收。
Ⅱ、对进口药品及特殊管理药品按规定验收。
Ⅲ、做好验收记录。
Ⅳ、对质量有疑问的药品,要及时上报
(3)、药品养护人员 由具有中药饮片及中西成药相关专业的人员
担任,熟知药品储存条件,根据季节、气候变化,做好温、湿度管理
工作,并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度,确保药品储存
安全,按时上报近效期药品月报表,定期对药品实行养护检查并做好
养护记录,建立药品养护档案,归档保存。
(4)、计算机维护人员 由有本科文凭、多年计算机维护经验的人员
担任,具体维护职责:
Ⅰ、服务器和终端机系统的正常运行;网络环境的安全、稳定;部门、
岗位之间信息传输和数据共享。
Ⅱ、各岗位操作员姓名的记录,根据专有用户名及密码自动生成。
Ⅲ、药品经营业务票据生成、打印和管理功能;
三、 人员培训考核制度和定期体检制度管理情况
为不断提高员工的整体素质及业务水平,规范全员质量培训教育
工作,所有职工均针对《药品管理法》及2013年颁布并实施的新版《药
品经营质量管理规范》实行岗前培训,培训后考试成绩存档计入日常
考评,质量知识培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主,
以外部培训为辅;培训结束,根据考核结果择优录取。企业质量管理
人员、质量验收人员每年应接受市级药品监督管理部门组织的继续教
育,从事养护、保管、销售等工作的人员,每季度接受企业组织的继
续教育。
为保证药品质量,创造一个有利药品质量管理的、优良的工作环
境,保证员工身体健康,每年定期组织一次全员健康体检,凡直接接
触药品的员工必须进行健康体检,体检的项目内容应符合任职岗位条
件要求,体检结果由人力资源部存档备查。建立员工健康档案,档案
至少保存三年。
培训教育、体检考核结果,作为有关岗位人员聘用的主要依据,
并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
四、质量管理文件概况
(一)、质量管理文件的起草和审核:
各岗位根据工作需要,认为需要制定标准文件时,说明需要编制文件的题目、依据、原因或目的,报质量管理组审核。
确定文件质量管理组根据现行文件情况,对上述内容进行审查,
题目、编号、编制要求及进度要求,指定负责编制小组组织起草。
文件编制人员将起草后的文件交质量管理组,对编制的文件进行审核,审核的要点包括:
A、与2013年颁布GSP标准一致性。
B、与本单位内其它已生效的标准文件的一致性及协调性。
C、文件形式的规范性和内容的可操作性。
D、文件内容是否简练、确切、易懂,是否会引起理解的困难或误解。
(二)、 文件的批准和生效:
经起草、修改、审核后确定的文件,由质量管理组按标准的格式打印,经起草人、质量管理负责人签名后,公司主要负责人批准。
主要负责人审批后,应在规定的空格内签署姓名、生效日期,该文件自规定的生效日期起生效。
(三)、文件的颁布与分发:
质量管理组负责对文件进行复制。
文件复制件必须格式一致,内容清晰、易识读。在文件生效日期前,各有关岗位应组织文件的传达与培训,保证有关执行或操作人员明确文件的目的、适用范围、工作程序或相关要求。
自文件生效之日起,各人员应立即执行文件有关规定。
(四)、文件的修订:
文件的修订是指文件的题目不变,仅对其内容进行修订。
在下列条件下应对文件进行修订:
1、法定标准或其它依据文件更新版本导致标准发生改变时。
2、根据本单位工作人员、用户或顾客意见,认为有必要修订标准时。
3、根据对文件定期复审结果,认为有必要修订文件时。
文件编制部门对文件进行修订后,按文件的编制、审核、审定、批准、生效、颁布、分发程序进行。
自修订后的文件生效之日起,原文件应予以废除。
(五)、文件的控制与存档:
在下列情况下,应对文件进行废除与收回处理:1、经对文件进行复审,认为无继续执行必要时。
2、文件的题目改变。
3、新版文件生效后,对原版文件应收回。
4、在执行过程中,发现文件有错误。
文件的废除由有关人员提出书面意见交质量管理组审核,主要负责人批准后执行。
质量管理组对收回文件登记后,报企业负责人批准后销毁。
五、企业内审制度及内审执行情况
为规避经营风险,提高运营效率,确保药品经营质量,结合本单位实际情况,特制定了企业内审制度。通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进药品经营质量管理规范顺利进行。
负责开展单位的内本单位设立审计组,确保半年进行一次内审,
审工作。单位应确保内审在确定审计范围、实施审计和报告审计结果时不受干扰。
至少应当关注涉及内审的下列风险:
(一)公司内审机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可能导致内审缺乏独立性和客观性。
(二)内审未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内审失败。
(三)内审人员不具备应有的知识、技能和经验,内审方法滞后,或内审质量控制制度不完善,可能会造成内审质量和效率低下。
(四)内审人员不遵守内审职业道德规范,影响内审的客观公正性,可能导致道德风险。
内审 报 告
审核对象 | ***大药房 | 审核时间 | 2014 年2 月10---13 日 |
审核组长 |
| 审 核 员 |
|
审核依据 | GSP 及实施细则 ,公司质量管理文件 |
审核过程综述:公司内审小组按照GSP 及实施细则和公司质量管理制度、职责及程 序,质量体系运行情况进行内审,包括公司质量体系的质量方针与目标、组织机构、 质量体系文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态等通过看现场、查资料、查询 等方式进行检查,讨论分析,找出主客观原因,对缺陷项目提出纠正措施和改进意 见,并进行了综合评价,以确定公司质量体系运行的有效性和可靠性。具体内容见 现场检查记录。 |
根据国家药品监督管理局“药品零售企业《GSP 认证现场检查项目》”,结合公司依法核准的经营范围,经现场逐一进行检查,不合格项统计: 1、各别药品的档案应厂家更新更及时搜集最新信息进行存档。2、销售人员对公司经营品种的部分药品知识掌握不够。 3、对本公司经营药品的不良反应信息未及时上报。 4、公司售后查询工作相对滞后。 |
质量体系评价: |
结论: |
纠正措施要求: |
六、设施设备配备情况
为适应新版GSP标准,确保药品质量,更好的维护药品经营,我单位配备了如下设施:
1 | 柜台、货架 | 24 节 | 陈列商品 |
2 | 温湿度计 | 3 个 | 检测温湿度 |
3 | 灭火器 | 1 个 | 用于消防 |
4 | 冰箱、空调 | 1 台 | 储存低温保存的药品,调节温湿度 |
5 | 电脑、扫码器 | 各1 台 | 药品质量全程控制及进销存记录 |
6 | 门铃 | 1 个 | 用于夜间售药 |
7 | 拆零工具、拆零柜 | 1 套 | 用于拆零药品 |
8 | 中药斗橱、柜台、捣桶、中药粉碎机 | 各1 个 | 用于中药调剂 |
9 | 案秤、戥子称 | 各1 个 | 用于中药的计量称取 |
七、计量器具与养护设备的检定及校准
质量管理组负责公司的计量管理工作及计量器具的统一送检。
严格执行《计量法》,统一使用法定计量单位和计量器具,经营所需
的计量器具台秤、电子称、温湿度计等,均由质管组按程序申报并负
责采购。所采购的计量器具必须有计量认证标准,并经计量部门检定
合格后方可使用。所有计量器具都应建立档案与台帐。档案中应有使
用说明书、厂家出厂合格证及每年计量检定部门的检定证书、维修说
明等。计量器具在使用过程中必须爱护,不得任意拆卸和擅自修理,
遇有故障和失准的计量器具,必须及时送法定检定机构检修。无法使
用的应作报废处理。强制检定的计量器具,必须按检定周期送法定计
量检定所检定。检定合格的应贴合格标志,并做好存档工作。保持衡
器清洁卫生,衡器要做到使用前校准零位,使用后复原,保证衡器准确无误。质量管理部应经常指导、帮助计量员开展计量管理活动,各部门应把收集到的计量管理有关信息及时反馈到质量管理部。
八、计算机系统与药品质量风险管控概况
为保证药品的质量,日常药品经营的数据安全性、可追溯性,计算机系统须配置如下:
(1)、设置各经营流程的质量控制功能,首营企业、首营品种审批建立与采购、销售以及收货、验收、养护等系统功能形成内嵌式结构,确保各项质量控制功能的实时和有效。
(2)、数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。(3)、依据质量管理基础数据,自动识别处方药、特殊管理的药品以及其他国家有专门管理要求的药品。
(4)、拒绝国家有专门管理要求的药品超数量销售。
九、药品采购、收货、验收、养护、销售、退货、投诉处理、不良反应保告、配合药企召回等管理情况和程序
为保障日常药品经营有条不紊,有章可循,建立药品首营企业和 对首营企业和首营品种进行质量审核,确保供货首营品种审批制度,
单位和所经营药品的合法性;建立药品购进程序,确保从合法的公司购进合法和质量可靠的药品;建立药品验收工作程序,规范药品验收工作,确保验收药品符合法定标准和有关规定的要求;建立药品采购工作程序,
明确药品采购的工作要求,以保证药品采购工作的规范性;建立药品养护程序,规范养护工作,避免造成损失,实现科学养护,确保在库药品质量;建立购进退出药品处理程序,规范购进退出药品的管理工作;质量管理组负责定期收集、汇总、分析填报的药品不良反应报表,按规定向区药品不良反应监测站报告。
十、实施中发现的不足、整改措施及效果
药品进销存管理资料完整。目前,自开办以来,各岗位职责明确,
经营状况良好,质量保证体系健全,质量管理工作开展有序,无违法违规经营行为。通过自查,考核小组认为,本店药品经营质量管理规范实际情况能够达到标准,但毕竟由于我们的管理水平有限,对于GSP特别是新版GSP的学习和理解有一定的偏差,难免会出现一些问题,并将虚心接受GSP专家组的检查和指导,使药店的经营和管理更加规范。
***市***大药房有限公司
2014年6月1日
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