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施工现场检查记录表

2023-05-28 来源:步旅网
工程质量、安全、环保检查记录表

工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检杳项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 2 开工报告 1、 审批手续是否齐全; 2、 施工组织安排是否合理、可行; 3、 是否编制质量、安全、环境保 证措施,并有针对性; 是否有开工报告,审批手续是否齐 全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按股份公司 (分公司)下达的文件要求设置; 2是否设立专门的质量、安全机 构。 1项目经理是否具有建造师 执业资 格证书和三类人员证书,是否满足 投标承诺; 2专职质量人员是否具有质量专业 技 4 5 术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类 人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐。 1、 业主或监理是否对本项目有安、 业主或监理 单位质、环要求; 安、质、 环要求 2、 是否进行了安排部署并按要求 回复。 人员资质 4 1、 是否进行识别获取适用本项目 的法律法规及其他要求(安、质、 环); 法律法规及其 2、 是否检索到常用技术标准/规 范; 他要求(安、 3、 是否向员工、相关方传递相关 要质、环) 求。 5 施工图纸 1、 是否有图纸会审记录及设计回 复资料; 2、 是否有发放记录。 是否进行施工复测,相关记录是否 齐全。 6 施工复测 7 设计变更 1、 设计变更手续是否齐全; 2、 是否发生未批准先施工现象。 8 1、 质量自控体系是否健全、质量 职责是否明确; 质量方针、目标的建立是否满 足质量自控体系 2、 业主/上级主管部门的要求,相 关乂件中质量方针、目标描述是否 一致; 3、 质量目标是否分解(可测量), 是否落实到人;实现情况是否定期 检杳; 9 是否建立和检索到以下质量管理 制质量管理制度 度: 罗列 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施; 11 创优规划 是否编制创优规划,规划是否有利 于质量目标实现。 1、 有无来自业主、监理有关质量 问题通知单; 质量问题(事 故)2、 每份整改通知单是否形成闭环。 12 处理 3、 事故是否是按“四不放过”原 则处理; 13 1、 安全环保自控体系是否健全、 安全环保职责是否明确,是否逐级 签订责任书,层层落实; 2、 安全环保方针、目标的建立是 否安全环保自控 满足业主/上级主管部门的要 求,相关体系 文件中质量方针、目标描 述疋否致; 3、 安全环保目标是否 分解(可测 量),是否落实到人;实现情况是 否定期检查; 是否建立和检索到以下安全环保 管理安全、环境管 理制度: 制度 罗列 安全、环境保 证是否制定安全、环境保证措施; 措施 1、 项目经理是否做到了每月1次 以上巡检; 2、 项目副经理或总工是否做到每 月2次以上巡检。 14 15 16 项目负责人 17 自检、互检 是否有自检、互检记录及质量跟踪 卡。 18 专职检杳 1、 专职质量(检)员检查记录是 否齐全; 2、 质量冋题整改是否形成闭环。 1、 是否编制项目部教育培训计划; 2、 二级安全教育培训记录是否齐 全; 全员教育、考核率100% 安、质、环教 育3、 培训 4、 农民工教育、考核率100% 5、 复工、转岗教育、考核率100% &特种作业人员教育培训、持证 上岗率100%. 19 20 1、 是否编制项目部安全环保检查 计划; 2、 是否进行经常性检查。 安全、环保检 查 3、 是否进行定期(季节性、法定 节假日前后)检查; 4、 是否进行综合性大检查; 5、 对检查发现的问题是否形成闭 环。 21 1、 是否每周召开安、质、环例会, 形成记录; 安、质、环例 会 2、 是否每月召开安、质、环例会, 形成记录。 作业指导书 1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 1、 交底内容是否全面; 22 23 (安全)技术 交2、 技术交底是否交底到现场作业 人底 员并履行签字手续; 1专业性强、危险性大的分项工程 是否按要求单独编制专项技术方 案; 2专项技术方案审批手续是否齐 全; 24 3、 专项技术方案中安、质、环保 证专项技术方 案 措施是否合理; 4、 专项技术方案是否进行交底、 实施过程是否进行检查并留有记 录。 25 工程日志 1、 施工、调度、工班日志记录时 间是否连续,有无安质环情况记 录; 2、 发现问题有无跟踪处理记录。 26 27 28 1、 是否按施工组织设计文件要求 配置,是否满足投标承诺; 仪器、仪表 2、 是否在检测/校准有效期内,计 量检测报告/校准证书是否齐全 3、 是否由专人负责管理并建立台 帐; 1、 是否按施工组织设计文件要求 配置,是否满足投标承诺; 机具、设备 2、 是否建立台帐; 3、是否由专人负责定期检查维护。 1、 重要物资验证记录是否齐全; 进场材料检 验、2、 光、电缆测试记录; 验收 3、 设备开箱检验记录是否齐全。 29 仓库储存 1、 是否堆放整齐、状态标识是否 清楚;帐物卡台帐是否相符; 2、 库房是否满足防潮、防尘、防 盗等要求; 3、 消防器材配置是否合理;有无 防火禁烟标识; 4、 易燃易爆物品、危险化学品是 否 30 隔离存放。 5、 不合格品是否单独存放、标识 清楚;处理过程是否符合要求。 1、 自检、报检手续是否齐全; 2、 隐蔽工程记录是否齐全; 检验批、分项、 分3、 是否发生未经监理签认进入下 道部工程验收 资料 工序施工现象; 4、 资料是否齐全,相关人员签认 是 31 否齐全; 1、是否进行危险源识别和评价, 识别是否充分,评价是否准确; 2是否有环境因素、重要环境因素 的识别和评价,识别是否充分,评 价是否准确。 环境因素、危 险3、 是否建立重大危险源、重要环 境源识别、评 因素清单,并制定管理控制措 施; 价与控制 4、 是否根据项目实施进行阶段性 检查并及时进行更新; 32 1、 是否编制项目部安全投入资金 预算及使用计划; 安全生产资 金投2、 安全投入资金(技措施费)的 计入 提使用情况并建立台帐; 3劳动防护用品采购、发放记录是 否齐全; 1、 是否建立应急救援组织、人员 配备、职责分工是否明确; 2、 是否针对重大危险源制定相应 的应急预案并报安质部备案; 3、 应急预案内容是有针对性和可 操作性; 33 4、 是否按照预案内容配置必要的 应应急预案及 演练 急救援物资; 5、 是否编制项目部应急预案演练 计划; &是否按计划要求进行应急预案 的培训和演练,对演练结果进行评 价; 7、是否对应急预案内容进行评审 及改进。 34 项目部驻地 35 施工现场 1、 项目部设施满足“三室”“五小” 要求;办公区、生活区划分合理; 2、 “九牌二图二栏一表”标牌配置 齐全、张挂上墙; 3、 消防设施配置合理,定期检查; 4、 废弃物分类回收,及时处理; 5、 宿舍环境卫生整齐,是否有检 查评比记录; &食堂环境符合卫生要求,工作 人员是否持有健康证明; 7、食堂是否配置碗筷消毒设施; 冰箱内生熟食是否分开存放。 1、 施工人员是否按图施工;施工 工艺是否满足标准要求; 2、 是否执行“三检”制度,有无 质量跟踪卡片; 3、 是否设置现场安全防护人员; 4、 是否按要求正确佩戴安全防护 用 36 品; 5、 现场安全防护措施是否到位; &现场临时用电是否符合要求; 7、现场作业环境是否满足施工要 求;是否做到“人走场清”。 1、 是否建立特种设备管理台帐; 检特种设备、特 种测报告是否齐全、有效; 是否建立特种作业人员管理台 帐,作业人员 管理 2、 证件是否有效。 1、 项目部是否与相关单位签订安 全协议书; 营业线施工 安全37 管理 3安全防护用品发放及使用; 2、 是否按要求上报施工计划; 4主要负责人营业线路施工安全 培训情况。 检查人: 检查日期:

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