职责:
1、建立和完善公司内部审计制度和流程;
2、负责制定年度内部审计工作计划和编写年度审计工作总结;
3、负责组织和实施公司及下属单位的内部审计工作, 测试和评价内控制度,出具内部审计报告,追踪审计发现问题的整改情况;
4、协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作;
5、协调和配合完成上级主管单位、政府部门、会计师事务所等对公司及下属单位的审计和监察工作;
6、负责部门日常管理,对审计人员进行有效管理、指导、培训及考核。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业毕业;
2、5年以上中大型企业或会计师事务所审计工作经验,持有中级会计师或以上职称,注册会计师优先;
3、熟悉审计准则、会计核算、内部控制、财务管理、税收政策、经营管理、风险控制等综合知识;
4、具备一定的风险管理能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,良好的沟通协调能力;
5、具备良好的口头和文字表达能力,熟练使用办公软件和财务软件。
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