我社根据佛禅农信[20xx]59号文件和《关于开展会计操作风险专项检查的通知》的要求,组织员工对我社现行的规章制度进行了认线月份开展了会计操作风险的专项检查,根据文件的要求和本次专项检查的具体方案,对我社的21个网点进行了一次全面的检查。本次检查我部主要针对了以下几个部份进行了检查和整改:
一、各项制度和实际操作
各岗位的`实际操作流程和做法与制度规定相符,岗位操作的相关规章制度未发现缺陷,各岗位业务操作无严格规章制度执行,检查中未发现问题。整改情况:未存在整改需要。
二、岗位责任制
岗位设置合理,责任分工明确,没有存在互相兼岗情况。整改情况:未存在整改需要。
三、投资融资情况
我社只存在国债投资,本次检查没有发现问题。整改情况:未存在整改需要。
四、会计出纳
对各网点的现金收付、划拔、上下介;重要空白凭证、有价单证的领用、使用以及联行业务等进行了全面检查,未发现存在问题。整改情况:未存在整改需要。
五、存款
各种类账户使用符合规定,开户资料齐全,账户资金划转未发现存在问题。整改情况:未存在整改需要。
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