1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6. 承办公司领导交办的其他工作。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容