职责:
1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;
2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;
3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;
4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。
5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;
6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。
2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;
3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;
4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。
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