职责:
1、发票的领取保管及开具,根据发票的管理规定,及时正确的开具发票;
2、督促有关方面及时进行往来款项的结算,及时反馈往来账款的情况,对于异常的账款,及时向上书面反馈;
3、会同有关部门定期组织往来款项的核对,对于客户与供应商定期对账,对于有差异的账款,及时找出原因;
4、在职责权限中与采购与销售部门对接,统计发出商品未开票,退货账务的处理等特殊业务。
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、会计或财政相关专业;
3、有从业资格证书优先考虑;
4、良好的组织协调能力,良好的口头及书面文字表达能力和团队合作精神;
5、熟练账务财务管理软件和办公软件;一定的财务分析能力;
6、较全面的财务专业理论知识,熟悉财经法律法规和制度;
7、具有一定的抗压能力!