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煤矿仓库管理办法

2022-02-12 来源:步旅网
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煤矿仓库管理办法

为进一步加强矿建期间的仓储管理,减少库存、降低投资成本,使物资管理工作程序化、制度化、规范化,特制定本办法。

一、 物资验收入库

1物资实行验收入库制度,保管员需依据申购计划单,对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实,核对无误后方可办理入库手续。

2生产材料先由采购员进行确认,再由保管员进行验收,大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时,物资资料应齐全,有特殊要求的物资,应附相关证件(生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE{式验报告等),并由使用单位妥善保存好,开具验收单或入库单(一式三联,一联存根,一联结算凭证,一联记账),交予采购员或供货单位。

3生活、劳保、办公用品直接入库,由保管员负责验收并出具验收单。存根联留在仓库,结账凭证联交予供货厂家或采购员,记账联交予采购员。

4严禁无采购计划的物资入库,特殊情况必须经公司分管领导同意。

二、 物资出库

1物资出库坚持按计划进行发放的原则,严禁无计划发放;坚持先进先出的原则,防止因物资长期在仓库存放,而发生锈蚀、变质等情况。 2生产材料货物直接送到使周单位,计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字,并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。

3办公用品和生活物资发放,需要领料单位填写领料单,经单位负责人签字后便可发放;劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批,并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库,严禁账出物存。

4各单位提报的采购计划,在物资入库后一个月内必须领取,否则每次处罚50元。

三、 盘库

1保管员每天上班后,首先应对自己所管的库房进行巡查,检查库房物资的存放情况;每天下班前,必须对当天收发物资进行全面清点,无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查,并做好盘点记录。

2每月25日,有财务部牵头,组织企管部,综合管理部对所有库存物资进行全面盘点,并做好记录,送分管领导审阅。

3通过盘点确定的盈亏物资,保管员必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报公司分管领导审批后及时处理。

四、 物资回收管理

对于需要回收的物资,各归口部门负责归口管理,确保各类材料、物资及时回收,杜绝丢失;对回收的物资要进行分类整理和存放;回收物资要专门做好台账。

回收的物资进行分类管理,可分为三类,一类是直接可投入使用的,直接调剂再次使用,二类是修复后可继续使用的,各归口部门要及时维修,抓好向一类转换,三类是需要报废或转售处理的,按照有关要求及时提出申请,按照有关程序进行处理。

五、 库房管理

1物资存放实行分类别,规格存放,每种物资都要有标签,标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。

2物资摆放达到横看成形,竖看成线。特殊物资摆放要合理,达到正面整齐。

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3仓库必须建立台账,专人负责,入库、出库、库存记录必须齐全,清楚,并且账物相符。保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,账卡一致,正确显示库存动态。 4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施,保证物资的完好。 5库房要做到卫生清洁。地面清洁卫生,无烟头、纸屑等杂物,货架和物资表面无灰尘,通道无杂物。

6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火,要配齐防火用具,定期检查,到期及时更换。 7严禁长明灯,要做到人走灯灭、电停、门锁。

8严禁存放私人物资,无关人员不得进入库房,严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序,建立和完善物资采购的公平竞争机制,降低采购成本,同时满足矿建期间的物资采购需要,特制定本办法,望严格执行。

一、 物资采购计划的提报

(一) 物资采购计划提报的一般要求:

1、 各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则,根据矿建的实际需要及库存数量,

合理确定计划提报数量。

2、 各部门计划员提报计划时,要本着超前考虑的原则,考虑物资的审批和采购周期;

对于需要进行招标的大型设备和材料,还要考虑物资调研、招标、加工的时间等。 3、 各部门提报计划时,应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点,

特殊物资要注明生产厂家。

4、 严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况,各部门可以提报紧急计划,但

每月每个部门不得超过1次(火工品计划除外)。 (二) 具体办法

物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况,由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划。采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等(凡是因提报计划内容不详影响使用的,由提报计划部门计划员负责),经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后,一联存根,其余交给综合管理部进行采购,综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员。具体物资计划审批流程见附件1。

办公用品按照《办公费用实行限额管理(暂行)规定》的规定,由办公用品计划员汇总平衡后,统一提报计划采购。

劳保、生活用品根据相关规定,由综合管理部计划员统一报采购计划,统一发放。 本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划:物资周全,内容详细,数量合理;库管员要做到库存物资:粗存适量,常用物资,永不断货。具体物资采购计划表见附件2.

二、 物资的采购

(一) 物资采购的要求:

1、 公司所需物资均由综合管理部采购,其他部门无权采购。

2、 物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购,严禁无计划采购、私自加价。 3、 严禁任何人私自自行采购、先购后报;严禁私自转加报销 4、 严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。

5、 选择供货商坚持同等产品比质量,同等质量比价格,同等价格比信誉。 6、 对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。

7、 采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货,不得过早或延

迟;延迟到货时,采购人员应与计划提报部门及时沟通。

8、 使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的,应及时与采购员联

系,取消采购计划并签字。

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(二) 具体办法:

购均采用招标、比价、议价的方式进行。每批次、台套采购价值在5万元以上的,必须进行招标采购;5万元(含5万元)以下的物资实行比价、议价采购。

1、 大宗采购项目需要招标采购的,严格按照《陕西中太能源投资有限公司招投标管理 办法》规定的程序办理。

2、 对于由于其他特殊情况(如技术垄断等),不具备招标、比价条件的,采购人员可 根据采购物资的价值迸行议价,每批次、台套超过2万元的必须集体议价,填写议价表,并向有关领导汇报,同意后方可进行采购,具体小批量物资采购议价表见附件3.

3、 少量物资采购,实行定点采购,采取主要比价、重点控制的方式。

综合管理部牵头,财务部,企管部参与,对所采购的物资进行市场调研,确定定点供货商。每类物资所定供货商不得低于2家,以便于比价。被确定为定点供货商后,采购员必须到定点供货商进货,特殊情况下不能在定点供货商采购的,必须经分管领导批准,方可采购。

每季度对所定点的供货商进行评估,由综合部、企管部、产品使用部门重点检查其所供物资的价格、质量、服务等:对于信誉不好,质量不能保证的供货商,建立不良客户信息记录,实行黑名单制度,并写出评估报告,经有关领导批准后调整供货商,供货商调整申请表见附表4。

每批次、台套价值超过2万元的小型物资采购,综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上,对所需主要物资进行市场调差(特殊情况可以会同其他部门一起进行),调研供货商至少3家以上,填写物资采购比价表,注明参与调研人员,并经分管领导批准后,方可进行采购。具体物资采购比价表见附件5。

每批次、台账价值低于2万元(含2万元)的物资采购,综合管理部要对主要的采购物资进行比价,并做记录,采购的物资,采购人员一次比价后,可以重复使用,但市场波动较大,要及时向部门负责人和分管领导汇报,进行价格调整。参与采购的人员必须认真负责,严把产品质量关。进行调价时,采购人员应重新填写采购计划比价表,并接受检查。对于采购的价格,采购员每季度出示主要物资价格表,接受监督。

三、 物资的入库、出库要严格按照《陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法》执行。 四、 付款

采购人员持发票和验收单,进行核准且无误后,根据合同的约定或物资采购付款的规定,按照《资金使用管理规定》的要求,办理有关付款手续。

附件1:物资计划审批流程 附件2:物资采购计划书

附件3:小批量物资采购议价表 附件4:供货商调整申请表 附件5:韧资采购比价表

附件6:采购物资价格表记录表

五、本制度自2014年11月25日起执行。

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