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管理评审输入汇报材料

2021-05-09 来源:步旅网


华盛环境监测

管理评审报告

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华盛环境监测编制

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管理评审报告目录

管理评审工作计划…………………………………1 管理评审通知表……………………………………2 部门工作报告………………………………………3 管理评审报告………………………………………18 改进措施计划及实施验证表………………………19

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华盛环境监测

管理评审工作计划

对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保质量评审目的 体系满足实验室资质认定评审准则的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。 评审时间 2018年06月08日 评审方式 集中会议式评审 主持人 莉 参加人 旭丽、双军、生龙、攀、志高 1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 评审容准备要求 填报人:生龙 审批人:莉

2018年6月8 日 2018年6月8日

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各部门根据评审容的要求准备相应资料,于2018年06月08日前向总经理提交以上评审容书面报告:

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管理评审通知表

评审时间 2018年06月08日 主持人 莉 评审地点 评审方式 参加参加人员 部门 综合部 检测室 质量部 监测部 市场部 职务 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 双军 生龙 旭丽 攀 双军 签字 备 注 公司会议室 集中会议式评审 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称 1.政策和程序的适应性 2.管理和监督人员的报告 3.近期、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进的建议及措施 准备 部门 总经理 质量部 质量部 质量部 检验室 检验室 综合部 质量部 质量部 质量部 编写 人员 莉 旭丽 旭丽 旭丽 生龙 生龙 双军 旭丽 旭丽 旭丽 职务 技术负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 编制人 生龙 批准人 莉 时间 2018.6.8

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华盛环境监测 部门工作报告

第 1 页 共 2 页 部门 总经理 编制人 莉 时间 2018.06.08 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 以《质量手册》和《程序文件》为指导,通过积极贯彻质量方针,以计量为基础,以标准为准绳,为以后出具科学、公正的数据,为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定;各类人员均以取得相应书。能保证检测公司的正常运部 门 工 作 报 告 容 行。 为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标,根据《实验室资质认定评审准则》要求,特进行此次管理评审,我们要做好以下工作: 一、各部门要认真学习相关法律法规,政策文件,确保各项工作符合法律规、《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》的要求。 二、各岗位人员要履行岗位职责,把工作落到实处,做好人员培训及考核工作。 三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作,制定好预防措施并积极改进。 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第 2 页 共 2 页 部门 综合部 编制人 双军 时间 2018.06.08 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 四、坚定不移的落实质量方针和质量目标,使检测工作能够正常运行。 部 门 工 作 报 告 容 五、做好程序文件记录工作。 我检测公司即将迎来首次计量认证,以此为契机,全力改进做好前期的准备工作,对既定的政策及工作程序根据实际情意见 况进行补充完善,使其顺利通过。 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第 1 页 共 1 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 质量负责人工作总结 2018年4月组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行了部 修订,并已发布予2018年4月28日起实施。对人员进行了宣贯门 学习、考核。 工 2018年4月30日—5月7日,公司审组对我公司质量体系所作 涉及的全部要素进行了审。审组对试验报告、仪器设备档案、报 现场考核试验人员等进行抽查。通过审,审核组认为,我公告 司《质量手册》和《程序文件》容基本满足《实验室资质认 定评审准则》的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文容 件要求执行,但也存在一些问题,审组根据核查结果报告查出八项基本符合项,各部门已积极整改完毕。 一、做好质量监督工作,搞好对重点试验项目的监督,严防改进重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行意见 检定或校准。三、定期开展人员比对试验,以验证其检测能力,保证检测质量。 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第 1 页 共 2 页 部门 总经理 编制人 莉 时间 2018.06.08 议题 技术负责人工作总结 本公司实验室质量体系已试运行,为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求,同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性,并得到持续改进,现将工作情况汇报如下: 部 一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技门 术标准和规。通过网上查询,购买最新版本的相关书籍,并工 对标准进行了查新工作,结果证实我公司采用的标准是持续作 和有效的。 报 二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量告 机构进行检定和校准,并按规定程序完成期间核查,确保在 有效期使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计。经检查表容 明符合《设施环境条件控制程序》的要求,资源配制方面比较合理,已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。 三、检测人员的培训情况 质量体系文件发布后,为了落实质量体系的运行工作,分别组织了作业指导书、实验现场 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第2 页 共2 页 部门 总经理 编制人 莉 时间 2018.06.08 议题 技术负责人工作总结 操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习,培训采用了提问、讨论和现场操作的形式,通过培训,使检测人员掌握部 门 工 作 报 告 容 了质量体系的要求,加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作;做好检测设备操作人员的资质审核,对合格的检测人员进行仪器使用授权;加强对结果有重要影响的仪器设备管理,监督设备责任人定期进行保养、维护和检查,以保证检测设备符合规定的要求。 改进加强测量不确定度的培训,使其分析人员掌握检测所需的不意见 确定度的评定方法。 备注: 华盛环境监测

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部门工作报告

第 1 页 共 3 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2012.02.09 议题 质量监督员工作总结 按照《实验室资质认定评审准则》的要求,根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定,本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作: 一、检查过程质量监督 2018年5月对检验室检验岗位进部 行了监督抽查,抽查了理化检测方法3个,当时全部为现行有门 效标准,查看了委托协议,样品交接单,检验原始记录,检工 验报告等,整个检测过程符合《程序文件》要求。 作 二、结果报告和原始记录 2018年5月两次分别对检验室报 出具的检测报告和原始记录进行监督检查,检查到的报告和告 原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发,原始记录 填写规、更改符合规定,报告的存档、借阅、发放符合《程容 序文件》要求,报告信息全面、准确。 三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品,检查中看到:接收登记信息准确、全面,样品编号唯一,标识清楚;委托协议书设计合理、信息全面、记录完整;样品管理员熟悉样品管理程序,符合《程序文件》要求。 备注: 华盛环境监测

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部门工作报告

第 2 页 共 3 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 质量监督员工作总结 四、环境设施监督 查看了各检验室温湿度,都已配备并显示准确;检查了药品室及仪器室设备;消防设施等,处于完好状态,满足实验室工作要求。 五、人员及操作监督 2018年6月5日对检验室检验岗位人部 员林琳、唐任开进行了现场检验监督,检测实验为铅火焰原门 子吸收光谱法实验,将原检测过同一铅样品再次进行试拉,工 二人检测结果仅差0.1mg/kg,符合标准要求。 作 六、测量溯源的质量监督 对公司的仪器设备、标准物质,报 参加能力比对情况进行监督检查,检查了仪器检定计划和检告 定实施状况、标识状况,标准物质的有效性、标准物质的使 用记录和期间核查。检查的各项工作符合公司《程序文件》容 的要求。 七、仪器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查,检查设备有唯一编号,有检定(或校准)状态标识,使用仪器都在检定有效期,使用登记完整,仪器旁边有仪器操作规程,部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我公 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第3 页 共3 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 质量监督员工作总结 司文件的要求。 部 门 工 作 报 告 容 通过对以上七个方面的监督,我认为公司的质量管理体系运行有效,检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求,从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。 公司还应加强对新知识新技术的学习,加强对公司《质量手改进册》和《程序文件》的学习,使以后管理更规,技术更进步,意见 工作质量、报告质量更上台阶。 备注:

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部门工作报告

第 1页 共 1 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 近期、外部审核的结果 首次报申,暂无外部机构评审。 审见公司《部审核报告》。 部 门 工 作 报 告 容 备注:

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部门工作报告

第 1 页 共 1页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 纠正和预防措施的执行情况汇报 纠正措施: 适时组织人员进行培训学习。 部 尽快解决检验场所问题,使其有效分离。 门 预防措施: 工 一、制定学习培训计划,并严格执行。 作 二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。 报 告 容 严格执行改进措施,并形成书面记录,做好有效性验证改进意见 工作。 备注:

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部门工作报告

第 1 页 共 1页 部门 检验室 编制人 生龙 时间 2018.06.08 议题 实验室间比对和能力验证的结果分析 2018年6月5日对检验室检验岗位人员林琳、唐任开进行了现场检验监督,检测实验为铅火焰原子吸收光谱法实验,部 将原检测过同一铅样品再次进行试拉,二人检测结果仅差门 0.1mg/kg,符合标准要求。因公司还在首次申请阶段,未接工 到上级业务能力验证通知。 作 报 告 容 实验室间比对开展较少,今后在计划、实施过程中加大改进意见 这方面的力度。 备注:

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部门工作报告

第 1 页 共 1页 部门 检验室 编制人 生龙 时间 2018.06.08 议题 工作量和工作类型的变化分析预测 因我公司为首次申请资质认定,所以还没有业务工作量产生。 部 门 工 作 报 告 容 改进意见 备注:

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部门工作报告

第 1 页 共 1页 部门 综合部 编制人 双军 时间 2018.06.08 议题 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 因公司在申请资质阶段,还未正式开展业务,所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。 部 门 工 作 报 告 容 坚持质量目标和质量方针,提升整体检测水平,力争各改进项检测工作规、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。 意见 备注:

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部门工作报告

第 1 页 共 1页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 对资源配置以及人员培训教育情况分析 1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备,仅场地狭小; 部 门 工 作 报 告 容 2、人员培训较少,应严格按培训计划执行。 改进意见 应增加场地面积,多举办人员培训 备注:

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华盛环境监测 部门工作报告

第 1 页 共 1 页 部门 质量部 编制人 旭丽 时间 2018.06.08 议题 质量控制情况分析 第一,我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二,搞好检测设备的维护、检定和自校准工作,保证仪器设备全部合格。部 门 工 作 报 告 容 第三,组织人员学习,提高其道德素质和业务素质。第四,搞好质量监督工作,开展了原子吸收性能实验项目的人员比对实验,比对结果误差在允许围,充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。第五、开展对重点实验项目的监督工作,确保数据结果的真实、准确、可靠。 改进 要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可意见 靠,严防重大质量故事的发生。 备注:

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管理评审报告

第 1 页 共1 页 评审议题 管理体系的现状和适应性 评审人员 莉、旭丽、双军、生龙、攀、志高 评审时间 2018.06.08 编制人 旭丽 批准人 莉 评 审 容 1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 评 审 由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公组 司的工作做到有章可依,按程序办事,质量管理体系运行基本正常,可意 以向省认评处报申实验室资质认定。 见 存 通过审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取预在 防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是: 问 1、培训学习机会少,人员整体业务水平还有待进一步提高; 题 2、检测场所小,影响到检测环境的控制。 结合存在的问题和不足,1、要做好质量监督工作,确保实验数据改 的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开进 展较少,今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改意 进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。4、制定学习培训计见 划,并严格执行。5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。

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改进措施计划及实施验证表

根据管理评审报告要求,特作改进措施计划如下:

责任部门 改 进 措 施 计 划 第 1 页 共 1 页 完成 验证结果 时间 及时间 结果: 完成 2018.06.15 2018年06月 15日 检验室 1、加强学习 2、按计划检定或校准仪器和设备 3、定期开展比对试验 质量部 结果: 制定相应的预防改进措施,并做好日常完成 2018.06.15 的监督记录,严防重大质量事故的发生 2016年06月 15日 质量负责人意见 总经理意见 改进措施积极有效、整改完成。 签字: 2018 年 6 月 8 日 改进已完成,要做好预防和改进工作,做好日常监督。 签字: 2018 年 6 月 8 日 DOC文档.

填报人:生龙 验证人:莉

2018 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 8 日

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