宁夏钢铁集团合同审批流程
采购部起草采购合同 重新审核
通过 采购部审核 返回上级审核 进行采购物资准确性审核
通过 计划单位审核 未通过 业务风险审核 返回上级审核
通过 监察部审核 未通过 返回上级审核 法律风险审核
通过 公司法律顾问审核 未通过 返回上级审核
财务风险审核
通过 财务部审核
主管副总审核
通过 主管副总审核 总经理签字
通过 总经理签字
返回缺失部门 返回上级审核 档案室归档 对关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确 提交计划单位、设备部或生产厂负责人对所采购的物资进行签字确认 业务风险审核包括对方公司的资质审核、价格审核,对方有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力,存在异议的应当予以退回 对合同的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由驻公司法律顾问全面负责 对合同的资金调拨、付款条件和财务费用等进行审核,由公司财务部审核 主管副总应当对所签订合同的金额及内容进行确认 总经理签字后,应当在合同审批单靠右边加盖采购部骑缝印章,确保审批材料齐全 在归档过程中,档案管理员应检查对方资质文件、比价单、招标文件、合同审批表等与合同相关的所有文件是否齐全,手续不全的不容许归档,直至补齐为止。
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